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财务会计处(审计处)

一、组织拟订全局财务会计、内部审计规章制度、管理办法并组织实施。指导所属独立预算单位财务会计、内部审计工作。

二、督促全局各单位贯彻落实国家和上级单位重大经济政策措施,审计全局各单位落实情况。

三、负责根据全局发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划需求组织编报部门预算。

四、负责执行上级批复的部门预算,制定局本级预算分解执行计划并监督执行。

五、负责全局政府采购预算的审核上报,监督政府采购预算执行情况。

六、负责全局财政财务收支审计。

七、负责本局管理的领导干部经济责任审计工作。

八、组织全局固定资产投资项目的审计工作。

九、负责局本级内部控制体系的运行,指导所属独立预算单位建立运行内部控制体系。

十、负责所属独立预算单位内部控制及风险管理情况的审计。

十一、负责所属独立预算单位经济管理和效益情况的审计工作。

十二、负责全局辖区内海事非税收入的征收和管理工作。

十三、负责全局财政票据和银行账户的管理。

十四、负责全局固定资产的价值管理。负责局本级固定资产的账务处理。

十五、负责全局船舶、VTS相关设备的保险理赔工作。

十六、负责对全局财审人员开展业务指导、培训。

十七、负责局本级核算相关会计档案的整理、立卷、归档。

十八、承办上级交办的其他事项。


负责人:李佳

联系方式:0518-82311598,0518-82230449(传真)

办公时间:9:00—12:00,13:30—17:00

地址:连云港市连云区院前路11号